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瑞金市2020年1月份財政預算執行情況分析

 
 

一、財政預算收支完成情況

20201月份一般公共預算收支完成情況

20201月份當月全市財政總收入完成29799萬元,同比853萬元,增長2.9%。其中:上劃中央收入10802萬元,同比1974萬元,下降15.5%;上劃省級收入1274萬元,同比184萬元,下降12.6%;一般公共預算本級收入17723萬元,同比3011萬元,增長20.5%。20201月份當月一般公共預算本級支出完成42801萬元,同比1270萬元,增長3.1%。

20201月份財政收入完成情況

20201月份全市財政總收入完成29799萬元,同比增收853萬元,增長2.9%。一般公共預算本級收入17723萬元,同比增收3011萬元,增長20.5%。

分部門看:稅務部門收入23877萬元,同比3637萬元,下降13.2%;財政部門收入5922萬元,同比4491萬元,增長313.8%。

分級次看:上劃中央收入10802萬元,同比1974萬元,下降15.5%;上劃省級收入1274萬元,同比184萬元,下降12.6%;一般公共預算本級收入17723萬元,同比增收3011萬元,增長20.5%。

分構成看:全市稅收收入完成23877萬元,同比3637萬元,下降13.2%;占財政總收入比重為80.1%,同比下降14.9個百分點。總量排在前三位的稅種為:增值稅(含改征增值稅)10916萬元,占財政總收入36.6%;企業所得稅8323萬元,占財政總收入27.9%;耕地占用1225萬元,占財政收入4.1%。非稅收入5922萬元,占財政總收入比重為19.9%。地方稅收收入11801萬元,占一般公共預算收入比重66.6%。

一般公共預算本級收入分項目看:

稅收收入11801萬元,同比1480萬元,下降11.1%,其中:增值稅4912萬元,同比2306萬元,下降31.9%;企業所得稅32%部分2663萬元,同比增收414萬元,增長18.4%;個人所得稅32%部分167萬元,同比減收97萬元,下降36.7%;五種小稅1364萬元,同比減收307萬元,下降18.4%;城市維護建設稅963萬元,同比增收74萬元,增長8.3%;車船稅61萬元,同比減收15萬元,下降19.7%;耕地占用稅,同比凈增1225萬元;契稅364萬元,同比440萬元,下降54.7%;環保稅82萬元,同比28萬元,下降25.5%。

行政事業性收費收入2353萬元,同比增收1607萬元,增長215.4%。

罰沒收入2979萬元,同比增收2933萬元,增長6376.1%

專項收入555萬元,同比增收38萬元,增長7.4%。

政府住房基金收入35萬元,同比87萬元,下降71.3%。

20201月份一般公共預算支出完成情況

20201月份全市一般公共預算本級支出完成42801萬元,同比增支1270萬元,增長3.1%。民生類支出34730元,同比2643萬元,下降7.1%,占一般公共預算支出的比重為81.1%。三項法定支出18556萬元,同比增支2909萬元,增長18.6%,其中:教育支出8042萬元,同比551萬元,下降6.4%;科學技術支出3698萬元,同比增支1649萬元,增長80.5%;農林水支出6816萬元,同比增支1811萬元,增長36.2%。

㈣政府性基金預算收支完成情況

1、基金收入:20201月份全市政府性基金預算收入完成10416萬元,同比增收10730萬元,增長3417.2%,其中:國有土地使用權出讓金收入10346萬元,同比增收10879萬元,增長2041.1%;國有土地收益金收入31萬元,同比增收20萬元,增長181.8%;農業土地開發資金收入35萬元,同比增收21萬元,增長150%;城市基礎設施配套費收入4萬元,同比82萬元,下降95.3%。

 2、基金支出:20201月份全市政府性基金預算支出完成81910萬元,同比74233萬元,增長967%,其中:國有土地使用權出讓收入安排的支出19236萬元,同比12228萬元,增長174.5%;農業土地開發資金支出291萬元,同比增支197萬元,增長209.6%;污水處理費安排的支出同比凈增支235萬元;城市基礎設施配套費安排的支出583萬元,同比54萬元,增長10.2%;其他支出61565萬元,其中其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出61378萬元,彩票公益金安排的支出187萬元。

二、財政收支運行特點

1、收入方面。歲末年初,我市緊緊圍繞市委、市政府確定的工作目標,堅決貫徹執行上級財政政策,財稅工作做到早部署、早行動、早落實,堅持“依法征稅,應收盡收”,健全和完善各項收入征管制度,強化依法征收意識,1月份財政收入平穩增長,財政總收入實現29799萬元,同比853萬元,同比增長2.9%。一般公共預算本級收入17723萬元,同比增收3011萬元,增長20.5%。

2、支出方面。多方籌措資金,有效保障重點支出。1月份,實現一般公共預算支出42801萬元,同比增支1270萬元,增長3.1%。財政部門大力壓減一般性支出,做好保工資、保運轉、保基本民生“三保”工作前提下,著重從解決困難群眾補助救濟、精準扶貧等涉及群眾切身利益的資金問題著手,積極為各部門的節前必要支出調度資金,保障疫情防控資金。

下一步,我市財政部門要全面落實各級財政工作會議精神,堅持穩中求進工作總基調,堅持新發展理念,推動高質量跨越式發展,緊緊圍繞市委、市政府的決策部署,發揮財政職能作用,以更加飽滿的熱情和奮發向上的精神做好今年的各項財政工作。

 

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